1
|
FD/0124/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
FixIS s.r.o.
|
Služby za správu IT 2/25
|
2311.03
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
2
|
FD/0125/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Didactive.sk s.r.o.
|
Didaktické pomôcky zo ŠR
|
313.10
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
3
|
FD/0126/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
PV AUTO-SELEKT cz s.r.o.
|
Didaktické pomôcky zo ŠR
|
127.50
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
4
|
FD/0127/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
KARCHER Slovakia s.r.o.
|
Filtre a vrecká do stroja
|
227.67
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
5
|
FD/0128/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
STOPKRIMI, s.r.o.
|
Údržba bezpečnostného systému
|
156.31
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
6
|
FD/0129/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lančarič – SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o.
|
Odborný webinár – Zmeny v sprá
|
75.00
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
7
|
FD/0130/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
RAABE-odbor.nakladateľatv
|
Poruchy učenia u žiakov a žiak
|
89.46
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
8
|
FD/0131/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov
|
Konferencia SUSIP
|
60.00
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
9
|
FD/0132/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Ján Granát – GRYF G
|
Servis elektronického systému
|
360.00
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
10
|
FD/0133/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
RAABE-odbor.nakladateľatv
|
ŠKOLA-manažment, ekonomika, le
|
48.00
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
11
|
FD/0134/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
BAUSAD spol. s.r.o.
|
Oprava podlahy
|
839.74
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
12
|
FD/0135/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
HABLO s.r.o.
|
Oprava a vyrovnanie stien v mi
|
548.80
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
13
|
FD/0136/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
BAUSAD spol. s.r.o.
|
Materál na opravu podlahy
|
999.05
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
14
|
FD/0137/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ORS – building s.r.o.
|
Nábytok-skrine
|
35816.00
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
15
|
FD/0138/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ELHA Komplet, s.r.o.
|
Oprava bleskozvodu-havárijný s
|
20565.98
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
16
|
FD/0139/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o.
|
Školenie pedagógov
|
1500.00
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
17
|
FD/0140/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lindström
|
Prenájom rohoží
|
503.51
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
18
|
FD/0141/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Vodné a stočné 18.12.24-25.03.
|
465.52
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
19
|
FD/0142/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bratislavská vodárenská s
|
Vodné 3/25
|
1040.31
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|
20
|
FD/0143/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Data Security Consulting s.r.o.
|
Služby GDPR-bezpečnostné opatr
|
4428.00
|
01.04.2025
|
Faktúra
|
|

|