1
|
OBJ/0002/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ORS-building s.r.o.
|
nábytok v zmysle CP
|
35816.00
|
21.03.2025
|
Objednávka
|
|

|
2
|
OBJ/0001/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ELHA Komplet, s.r.o.
|
Elektroinštalačné práce k príp
|
6506.18
|
18.03.2025
|
Objednávka
|
|

|
3
|
FD/0109/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
TOPSET Solutions s.r.o.
|
Aktualizácia programov za r. 2
|
1487.07
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
4
|
FD/0110/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
TOPSET Solutions s.r.o.
|
Správa dát portálu-úložný prie
|
44.28
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
5
|
FD/0111/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina vyúčtovanie ZŠ, ŠJ
|
447.28
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
6
|
FD/0112/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
130.63
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
7
|
FD/0113/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
72.88
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
8
|
FD/0114/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
WebSupport s.r.o.
|
Web Hosting do 29.8.2025
|
7.10
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
9
|
FD/0115/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovenský plynárensky
|
Plyn 2/25
|
16373.24
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
10
|
FD/0116/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovenská pošta, a.s.
|
Poštové služby 2/25
|
58.20
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
11
|
FD/0117/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AD HOC Malacky
|
Služby za plavecké dráhy 2/25
|
84.00
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
12
|
FD/0118/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
EKOHEAT s.r.o.
|
Odber kuchynského odpadu
|
309.96
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
13
|
FD/0119/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
STOPKRIMI, s.r.o.
|
Pravidelná štvrťročná kontrola
|
295.20
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
14
|
FD/0120/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
Pramenitá voda do dávkovačov
|
107.52
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
15
|
FD/0121/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
appo s.r.o.
|
Lyžiarsky výcvik
|
7800.00
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
16
|
FD/0122/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
TERRAIN, s.r.o.
|
Karty s príbehmi UP
|
112.70
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
17
|
FD/0123/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ZSE Energia, a.s.
|
Elektrina škol. byt 2/25
|
26.94
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
18
|
FDŠ/0024/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Unique SR s.r.o.
|
potraviny
|
808.49
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
19
|
FDŠ/0025/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lunys s.r.o.
|
potraviny
|
4679.61
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
20
|
FDŠ/0026/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
RODAN- RH s.r.o.
|
potraviny
|
1320.49
|
17.03.2025
|
Faktúra
|
|

|